4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
16
Data de Lançamento: 12/02/2015 |
200,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
26/001-2015
200,56
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TODOS |
OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
200,56
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
35/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 205 - R$ 1550,00
170,50
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
36/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 206 - R$ 1550,00
170,50
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
37/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 204 - R$ 1550,00
170,50
1,0000
127,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
38/000-2015
127,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 208 - R$ 1156,29
127,19
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
39/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 207 - R$ 4336,07
476,97
1,0000
1.251,57
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
42/000-2015
1.251,57
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 262 - R$ 11377,95
1.251,57
1,0000
220,00
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
RP
F
171.980.208-44
0,00
5001
46/012-2014
220,00
1 - Restos a pagar do empenho 46/0-2014
220,00
1,0000
0,00
292/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
383,08
0,00
112900000
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
71/000-2015
383,08
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA REFERENTE AO VEICULO KOMBI CDZ |
7832 - EDUCAÇÃO |
383,08
SV
1,0000
0,00
291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
191,55
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
72/000-2015
191,55
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA REFERENTE AO VEÍCULO GOL EHE 7193 - |
EDUCAÇÃO |
191,55
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
260.000,00
0,00
512120000
O
0,00
5812
73/000-2015
260.000,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 24/02/2015 - SAUDE
260.000,00
1,0000
203,59
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
74/001-2015
250,00
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT
203,59
SV
0,8100
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
3.828,60
401
75/001-2015
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
3.828,60
KM
1.418,0000
2,70
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
11.469,60
401
75/002-2015
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
11.469,60
KM
4.248,0000
2,70
273,03
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
79/001-2015
273,03
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RGI 4682978/28 - PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE |
JANEIRO - COOPERATIVA DE RECICLÁVEIS - DES. AGRÁRIO |
273,03
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
543,61
49
136/001-2015
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
16
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
398,26
LT
146,5800
2,72
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
145,35
LT
81,2000
1,79
1.300,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
1.300,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
152/000-2015
1.300,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.300,00
1,0000
512,59
Outros/Não Aplicável
VERA CRISTINA VASSÃO CABRAL PEREIRA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
F
277.425.158-30
0,00
58
199/000-2015
512,59
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003935-14.2006.8.26.0495 - AÇÃO DE |
EXECUÇÃO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
512,59
1,0000
46.292,04
78/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
RP
J
04.016.638/0001-71
0,00
5009
224/001-2013
46.292,04
1 - Restos a pagar do empenho 224/0-2013 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE |
EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS |
ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - CONTRATO N° |
58/2012 - C/C 647101-1 CEF - SEC. PLANEJAMENTO |
46.292,04
1,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
224/001-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - CULTURA
1.550,00
%
2,7800
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
766
225/001-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - ESPORTES
1.550,00
%
2,7800
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
226/001-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.550,00
%
2,7800
4.336,07
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
227/001-2015
4.336,07
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - REFERENTE A ESTORNO - ASSISTÊNCIA |
4.336,07
SV
1,0000
1.156,29
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
228/001-2015
4.336,08
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.156,29
SV
0,2700
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
171,37
528
265/001-2015
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT 2014 DO VEICULO 0 KM MICRO ONIBUS |
IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
171,37
SV
0,4800
360,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
9.529,63
560
266/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.269,12
LT
2.307,3700
2,72
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.284,93
LT
972,3100
2,35
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 1 MÊS - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
975,58
LT
394,9700
2,47
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
587,69
650
270/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) |
PARA JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
587,69
LT
216,3000
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.993,27
633
271/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
1.993,27
LT
733,6300
2,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
16
USO DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN DBA 9474, |
VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. |
DES. SOCIAL |
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
831,40
633
272/001-2015
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA (PALIO BVZ |
6463, VW GOL DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
831,40
LT
464,4700
1,79
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
940,72
633
273/001-2015
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL
361,48
LT
153,8200
2,35
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE |
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) PARA JANEIRO/2015 - REC. |
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
579,24
LT
234,5100
2,47
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
703,49
678
274/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
CONSELHO TUTELAR (PALIO EHE 7300) PARA JANEIRO/2015 - FMDCA |
703,49
LT
258,9200
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.532,96
141
276/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
934,13
LT
343,8100
2,72
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
598,83
LT
334,5400
1,79
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
963,43
433
291/001-2015
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL - SAÚDE
321,03
SV
9,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
317,36
SV
8,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS – C/C |
624026-5 C.E.F. – SAÚDE |
325,04
SV
8,0000
40,63
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
3.898,61
323
298/001-2015
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Parte do Contrato 165/2014 a ser pago atraves da C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
2.371,64
KG
408,2000
5,81
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
31.663,71
178
300/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
4.663,57
LT
1.716,4400
2,72
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
25.932,46
LT
11.035,0900
2,35
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
894,14
LT
362,0000
2,47
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
173,54
LT
96,9500
1,79
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
66.603,60
401
319/001-2015
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. |
- SAÚDE |
66.603,60
KM
24.668,0000
2,70
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
183,26
180
347/001-2015
1 - TAXA DE LACRAÇAO - TAXA DE LACRAÇÃO DE 02 CARRETAS REBOQUE 0 KM PERTENCENTES A |
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS |
183,26
SV
0,5300
348,00
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
8.889,88
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
348/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
7.876,28
M²
95,4700
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CRAS VILA NOVA |
ALOCADO NA PRAÇA DO CEU - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.013,60
M²
28,9600
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
645,33
486
354/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
16
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em |
publicação de Editais Resumidos, Resumidos de habilitaçãoe proposta, Homologação, Extrato de Contrato e |
demais publicações exigidas por lei ou Intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação |
041/2013 - EDUCAÇÃO |
645,33
SV
0,0600
11.495,34
300,00
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
09.486.392/0001-15
0,00
5001
364/012-2014
300,00
1 - Restos a pagar do empenho 364/12-2014
300,00
1,0000
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/002-2015
788,00
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
433
454/001-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,84
394,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/001-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015 |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/001-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015 |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/001-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015 |
394,00
1,0000
196,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/002-2015
196,78
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA |
196,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
731
594/004-2015
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - |
CULTURA |
71,94
1,0000
71,94
193,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/002-2015
193,00
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
193,00
1,0000
1.277,83
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/002-2015
1.277,83
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
- ESPORTES |
1.277,83
1,0000
-1.343,84
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/001-2015
1.343,84
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.343,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
45
924/001-2015
1.917,74
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.917,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/001-2015
10,70
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
10,70
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/001-2015
895,14
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
895,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/001-2015
1.641,23
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.641,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/001-2015
1.408,29
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.408,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/001-2015
1.150,71
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.150,71
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
35,72
186
949/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
35,72
%
28,5800
1,25
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
123,06
278
1013/002-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
123,06
1,0000
123,06
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
12,31
636
1033/001-2015
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
12,31
%
3,0800
4,00
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.681,07
4
1251/001-2015
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
1.681,07
1,0000
1.681,07
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.262,40
4
1251/002-2015
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
1.262,40
1,0000
1.262,40
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
5.948,07
4
1251/003-2015
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
5.948,07
1,0000
5.948,07
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
1.672,50
68
1356/001-2015
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE |
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS |
1.672,50
CX
15,0000
111,50
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.376,00
661
1475/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
701,80
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
23,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1602/000-2015
4,70
1 - ETIQUETA "PREÇO" - CROMUS - REIDMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C |
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
23,50
RL
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
16
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
192,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1603/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
192,50
UN
50,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
120,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
1604/000-2015
4,00
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - TERMICA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C |
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
120,00
RL
30,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.522,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1605/000-2015
2,14
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
PISTACHE - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
PINHEIRO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO BEBÊ - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO ESCARLATE - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO FOGO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO NATAL - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO TOMATE - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO VIVO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO - |
ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VIOLETA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VIOLETA COBALTO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
15,97
12 - CHINELO DE DEDO, PRETO - N°35 - IPANEMA
159,70
UN
10,0000
15,97
13 - CHINELO DE DEDO, VERDE - N°35 - IPANEMA
79,85
UN
5,0000
15,97
14 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°36 - IPANEMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - |
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
159,70
UN
10,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
735,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1606/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA VILA SÃO |
FRANCISCO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
77,20
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
855,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1607/000-2015
0,87
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO CANÁRIO - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO LIMÃO - ACRILEX |
52,20
UN
60,0000
0,87
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO PELE - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO OURO - ACRILEX |
104,40
UN
120,0000
0,87
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA |
- ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - |
ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
BEBÊ - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
39,15
UN
45,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
16
0,87
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
CELESTE - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
COBALTO - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
MAR - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
MARINHO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
PETRÓLEO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
TURQUESA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
96,30
UN
45,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
34.509,57
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/000-2015
3,43
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
10.688,57
KM
3.116,2000
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
23.821,00
KG
4.100,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
8.922,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
1609/000-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
3.745,35
SV
105,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
2.657,89
SV
67,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624.026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.519,06
SV
62,0000
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
3.300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1610/000-2015
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
3.300,00
SV
11,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.476,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1611/000-2015
2,14
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
MAGENTA - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
MARROM - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
MOSTARDA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - OCRE - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PALHA - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PÊSSEGO |
- ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PINK - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PRETO |
- ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
PÚRPURA - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA |
BEBÊ - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA |
CHÁ - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
128,40
UN
60,0000
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
3.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
16
0,05
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO |
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - |
JURÍDICO |
3.000,00
SV
60.000,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
360,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
693
1613/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY - DBA 9492 - |
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
360,00
UN
6,0000
0,00
584/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
1.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
40
1614/000-2015
1.500,00
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2015 |
- JURÍDICO |
1.500,00
SV
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.740,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
4
1615/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
480,00
UN
8,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. |
1.260,00
UN
21,0000
65,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. |
520,00
UN
8,0000
60,00
4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO |
GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE |
480,00
UN
8,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
572,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
1616/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
572,80
UN
80,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.440,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
143
1617/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
360,00
UN
6,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA - HATCH CWK 5741 E PICK |
UP EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ 4270 - TRÂNSITO |
1.080,00
UN
18,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
420,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
655
1618/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. |
SOCIAL |
420,00
UN
7,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
44.640,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
1619/000-2015
74,40
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
44.640,00
HR
600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
16
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - SERV. MUNICIPAIS |
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.572,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1620/000-2015
2,14
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA |
CICLAME - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA |
ESCURO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - SALMÃO |
- ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
TANGERINA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - UVA - |
ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
ABACATE - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
BANDEIRA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
BEBÊ - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
FOLHA - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
GRAMA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
KIWI - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
MAÇÃ - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
MUSGO - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
OLIVA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
192,60
UN
90,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.712,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1621/000-2015
2,14
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
ULTRAMAR - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
BERINJELA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA |
- ACRILEX |
235,40
UN
110,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
CAMURÇA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
CARAMELO - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
CENOURA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CÉPIA - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA |
CHUMBO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA |
LUNAR - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
CLAREADOR - ACRILEX |
256,80
UN
120,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CORAL |
- ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
JACARANDA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
16
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
LARANJA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
128,40
UN
60,0000
0,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
88.141,08
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
1622/000-2015
235,45
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 4º TERMO ADITIVO - REFERENTE a contratação de empresa |
para prestar serviços de construção, ampliação e revitalização do Mercado Municipal, pagos através do Contrato |
de Repasse nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA e Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO |
TURISMO/CAIXA.Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - PLANEJAMENTO URBANO |
88.141,08
%
374,3500
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
325,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1623/000-2015
1,10
1 - PINCEL CHATO, N° 12. - KAZ
49,50
UN
45,0000
0,78
2 - PINCEL CHATO, Nº 6. - KAZ
35,10
UN
45,0000
0,60
3 - PINCEL CHATO N° 0 - KAZ
27,00
UN
45,0000
0,65
4 - PINCEL CHATO Nº 02 - KAZ
29,25
UN
45,0000
0,93
5 - PINCEL CHATO N° 10 - KAZ
41,85
UN
45,0000
0,85
6 - PINCEL CHATO N° 08 - KAZ
38,25
UN
45,0000
0,70
7 - PINCEL CHATO Nº 04 - KAZ
31,50
UN
45,0000
3,85
8 - PINCEL CHATO Nº 22 - CONDOR
19,25
UN
5,0000
0,60
9 - PAPEL CARTÃO - BRANCO 50X70 - KAZ - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C |
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
54,00
UN
90,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
159,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1624/000-2015
15,97
1 - CHINELO DE DEDO, VERMELHO - N°36 - IPANEMA
79,85
UN
5,0000
15,97
2 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°38 - IPANEMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - |
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
79,85
UN
5,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
7.806,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1625/000-2015
8,48
1 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - |
MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO |
E VERDE CLARO - Marca: CIRCULO |
1.017,60
UN
120,0000
1,97
2 - LINHA PARA BORDADO - 15TEX, COM 125M, MERCERIZADO, NAS CORES: AZUL CLARO, AMARELO, |
VERMELHO, ROXO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E BORDO - Marca: CIRCULO |
236,40
UN
120,0000
2,90
3 - LINHA PARA BORDAR - PRETA, COM 8MT - Marca: CIRCULO
145,00
UN
50,0000
2,90
4 - LINHA PARA BORDAR - VERDE FOLHA, COM 8MT - Marca: CIRCULO
58,00
UN
20,0000
10,35
5 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - AZUL MARINHO, COM 1,40MT - Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
6 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - MARROM, COM 1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
7 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - PRETO, COM 1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
8 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERDE MUSGO, COM 1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
10,35
9 - TECIDO GABARBINE COM LYCRA - VERMELHO, COM 1,40MT- Marca: KANETEXTIL
1.035,00
MT
100,0000
7,35
10 - TECIDO - COR DA PELE, 1,40CM DE LARGURA - Marca: PERIPAN
44,10
MT
6,0000
7,35
11 - TECIDO - LARANJA, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
36,75
MT
5,0000
7,35
12 - TECIDO - VERDE, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
29,40
MT
4,0000
7,35
13 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - Marca: PERIPAN
360,15
MT
49,0000
9,25
14 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
120,25
MT
13,0000
9,25
15 - TECIDO - ESTAMPA/FLORZINHA, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
185,00
MT
20,0000
9,25
16 - TECIDO - ESTAMPA/BOLINHA PRETA, 1,40CM DE LARGURA- Marca: PERIPAN
120,25
MT
13,0000
5,57
17 - TERMOLINA COM 220ML - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. PRONTA PARA USO, INCOLOR APÓS A |
SECAGEM. VERNIZ IMPERMEABILIZANE PARA ISOPOR, TECIDOS, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, ANTES OU |
APÓS A PINTURA COM A TINTA PARA TECIDOS OU GUACHE - 200ML - - Marca: ACRILEX - MATERIAL A SER |
UTILIZADO PELAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.512-9 B.B. - F.M.ASSIT. SOCIAL |
278,50
UN
50,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.461,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1626/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
16
13,65
1 - TESOURA PARA COSTURA - WESTERN
1.228,50
UN
90,0000
15,50
2 - TESOURA PARA CORTAR TECIDO - GRANDE - WESTERN - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO |
CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
232,50
UN
15,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
142,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
1627/000-2015
0,15
1 - SACO TRANSPARENTE - 20X15CM - PRINT
90,00
UN
600,0000
0,70
2 - SACO TRANSPARENTE - 20X40 - PS6 - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.283-9 |
BB - ASSISTÊNCIA |
52,50
UN
75,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
247,40
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
653
1628/000-2015
61,85
1 - FERRO PARA PASSAR ROUPA - MONDIAL - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C |
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
247,40
UN
4,0000
0,00
550/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
263,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
671
1629/000-2015
3,10
1 - CABO DE REDE BLINDADO
248,00
MT
80,0000
3,90
2 - CONECTOR PARA CABO DE REDE BLINDADO - PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET DA CASA |
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
15,60
UN
4,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
4.989,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1630/000-2015
7,48
1 - TECIDO PARA TAPEÇARIA COM 5 MT, CADA ESTAMPA COM 1,40CM DE LARGURA - Marca: ANTUARTE
748,00
MT
100,0000
7,35
2 - TECIDO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, PRETA, 0,50X1,40M- Marca: PERIPAN
7,35
MT
1,0000
10,86
3 - TECIDO PARA PATCHWORK - COLORIDO COM LISTRA XADREZ, 1,40CM DE LARGURA - Marca: RANNER
65,16
MT
6,0000
9,25
4 - TECIDO ESTAMPADO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES, 0,50X1,40M- Marca: |
PERIPAN |
46,25
MT
5,0000
8,90
5 - PITANGA PARA ARTESANATO - BRANCA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,90
6 - PITANGA PARA ARTESANATO - PRETA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,90
7 - PITANGA PARA ARTESANATO - ROXA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,90
8 - PITANGA PARA ARTESANATO - VERMELHA - Marca: SPTWK
17,80
KG
2,0000
8,50
9 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - BRANCO, 1,40CM DE LARGURA - Marca: PERIPAN
8,50
MT
1,0000
5,40
10 - OLHOS MÓVEL N° 3 PARA ARTESANATO - 100 UNIDADES - Marca: DEMETRIUS
10,80
PCT
2,0000
4,93
11 - LASTEX, BRANCO COM 500MT - Marca: S. JOSE
49,30
RL
10,0000
13,98
12 - LENTIHA TRANSPARENTE, GRANDE PARA ARTESANATO - Marca: SPTWK
27,96
KG
2,0000
13,98
13 - LENTILHA ROXA, MÉDIA - PARA ARTESANATO - Marca: SPTWK
27,96
KG
2,0000
10,10
14 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - ESTAMPADO DIVERSAS - COM 10 METROS, 1,40CM DE |
LARGURA - Marca: PERIPAN |
1.010,00
MT
100,0000
9,96
15 - TECIDO CHITÃO, 10 MT X 1,40 DE LARGURA - DIVERSAS ESTAMPAS - Marca: PERIPAN
1.494,00
MT
150,0000
14,23
16 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ESTAMPADO, 1,60 DE LARGURA X 10 METROS - Marca: COTEX - |
MATERIAL A SER UTILIZADO PELAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.512-9 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL |
1.423,00
MT
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
93,68
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
662
1631/000-2015
16,74
1 - ALICATE MULTIMETRO - A. SANTOS
33,48
UN
2,0000
4,70
2 - Colher de pedreiro n° 8 com haste curvada e cabo de madeira - BRASFORT
9,40
UN
2,0000
4,30
3 - Desempenadeira de aço - COMPEL
8,60
UN
2,0000
15,40
4 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
30,80
UN
2,0000
5,70
5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava |
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA |
USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
11,40
UN
2,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
2.150,15
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1632/000-2015
12,00
1 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°11 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
2 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°14 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
3 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°16 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
16
0,12
4 - AGULHA PARA BORDAR PEDRAS - N°07 - AQUARELA
3,60
UN
30,0000
3,15
5 - ALFINETE DE CABEÇA N°30 X 0,65MM - 50GR - AQUARELA
47,25
CX
15,0000
2,50
6 - ELÁSTICO - 0,5CM DE LARGURA - S. JOSE
247,50
MT
99,0000
6,25
7 - ELÁSTICO - 5CM DE LARGURA - S. JOSE
125,00
MT
20,0000
5,80
8 - FITA DE CETIM N° 0 - VERDE, COM 10MT - MRTA
69,60
RL
12,0000
5,80
9 - FITA DE CETIM N° 0 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
63,80
RL
11,0000
6,10
10 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
36,60
RL
6,0000
8,48
11 - LINHA DE CROCHÊ - BRANCO, COM 1000MT - CIRCULO
169,60
UN
20,0000
2,78
12 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AMARELA, 500 JARDAS - CHERRY
83,40
UN
30,0000
2,78
13 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AZUL MARINHO, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
14 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - BRANCA, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
15 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - PRETA, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
16 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - ROSA, 500 JARDAS - CHERRY
83,40
UN
30,0000
2,78
17 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - VERDE MUSGO, 500 JARDAS - CHERRY - MATERIAL A SER |
UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
83,40
UN
30,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
6.043,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1633/000-2015
11,89
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,18
5 - VIÉS - LARANJA, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
6 - VIÉS - LILÁS, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
7 - VIÉS - PRETO, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
8 - VIÉS - ROSA, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
9 - VIÉS - VERMELHO, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
3,00
10 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°00 - TULIP
180,00
UN
60,0000
3,00
11 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°10 - TULIP
180,00
UN
60,0000
3,00
12 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°08 - TULIP
60,00
UN
20,0000
2,30
13 - AGULHA DE MÃO N° 07 - 20 UNIDADES - AQUARELA
46,00
PCT
20,0000
2,30
14 - AGULHA DE MÃO N°09 - 20 UNIDADES - AQUARELA
46,00
PCT
20,0000
12,00
15 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°11 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
16 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°14 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
17 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°16 - 10 UNIDADES - SINGER - MATERIAL A SER |
UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
240,00
PCT
20,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
2.136,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1634/000-2015
3,61
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - |
MARFIN |
1.083,00
UN
300,0000
3,51
2 - PANO DE PRATO BRANCO - LIMPANO - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C |
29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
1.053,00
MT
300,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
2.422,58
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1635/000-2015
2,80
1 - FITA METRICA - SPTWK
42,00
UN
15,0000
3,78
2 - DESMANCHADOR DE COSTURA - SPTWK
56,70
UN
15,0000
0,26
3 - ZIPER COMUM 15CM - AZUL MARINHO - SPTWK
20,80
UN
80,0000
0,26
4 - ZÍPER COMUM 15CM - MARROM - SPTWK
20,80
UN
80,0000
0,26
5 - ZIPER COMUM 15CM - PRETO - SPTWK
10,40
UN
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
16
0,26
6 - ZIPER COMUM 15CM - VERDE MUSGO - SPTWK
10,40
UN
40,0000
0,26
7 - ZIPER COMUM 15CM - VERMELHO - SPTWK
5,20
UN
20,0000
0,60
8 - ZIPER COMUM 45CM, BRANCO - COM 5 UNIDADES - SPTWK
31,20
UN
52,0000
0,36
9 - ZIPER INVISÍVEL 20 CM - AZUL MARINHO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
10 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - MARROM - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
11 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - PRETO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
12 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERDE MUSGO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
13 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERMELHO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
11,89
14 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - COTEX
856,08
MT
72,0000
11,89
15 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERMELHO, 1,60 DE LARGURA - COTEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS |
OFICINAS DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.189,00
MT
100,0000
0,00
581/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,65
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
41
1636/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - PARA O VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - JURÍDICO
105,65
SV
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
79,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
662
1637/000-2015
3,61
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4"
10,83
UN
3,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16"
17,40
UN
3,0000
2,36
3 - Broca de Videa para concreto 1/4"
7,08
UN
3,0000
5,87
4 - Broca de Videa para concreto 1/2"
17,61
UN
3,0000
3,97
5 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm
7,94
UN
2,0000
9,18
6 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado
18,36
UNI
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
3.051,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
1638/000-2015
1,13
1 - Escova dental infantil - com cerdas macias e arredondadas com aproximadamente 28 tufos, medindo |
aproximadamente 15 cm comprimento, sendo produzida com resinas termoplásticas, pigmento e âncora e |
embalada individualmente em estojo de cartolina, onde conste o selo de produto aprovado pela ABO. - CONDOR |
- PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.051,00
UN
2.700,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
56,79
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
662
1639/000-2015
2,30
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
6,90
UN
3,0000
8,70
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
26,10
UN
3,0000
2,35
3 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
7,05
UN
3,0000
3,30
4 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
9,90
UN
3,0000
2,28
5 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS |
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
6,84
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
190,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
662
1640/000-2015
9,50
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS |
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
190,00
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
251,70
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
666
1641/000-2015
125,85
1 - Furadeira de impacto 1/2" - 850 W de potencia- tensão de 127V- 2.900 rpm. Com sistema de embreagem de |
segurança, acessório metálico para medir a profundidade da furação, chave de mandril. - A.W.T. - PARA USO |
NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
251,70
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.392,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
514
1642/000-2015
2,90
1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. Composição mínima: resina |
acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no |
rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, |
telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
ALMOXARIFADO, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - |
1.392,00
FR
480,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
16
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
1.200,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
84
1643/000-2015
40,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015 - FINANÇAS
1.200,00
SV
30,0000
0,00
564/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
46,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1644/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
494/2014) - ASSISTÊNCIA |
46,80
6,0000
0,00
563/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1645/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)
7,80
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/09/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
495/2014) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
561/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1646/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)
7,80
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/14) - REF. BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI 496/2014) - |
ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
3.600,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/000-2015
3.600,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
3.600,00
SV
1,0000
0,00
490/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
315,97
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
314.195.648-03
0,00
632
1648/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL - |
FRENTE PAULISTA. SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 PREVISTO PARA 23:00h - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
0,00
489/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
315,97
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
1649/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL - |
FRENTE PAULISTA. SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 PREVISTO PARA 23:00h - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
2.600,00
4315/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUL VALE ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.188.798/0001-27
0,00
5001
5173/000-2014
2.600,00
1 - Restos a pagar do empenho 5173/0-2014
2.600,00
1,0000
1.959,00
78/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
RP
J
04.016.638/0001-71
0,00
5010
7323/001-2012
1.959,00
1 - Restos a pagar do empenho 7323/0-2012 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. A |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO |
ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO |
TURISMO/CAIXA - CONTRATO N° 58/2012 - SEC. PLANEJAMENTO |
1.959,00
1,0000
1.500,00
6387/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
7551/000-2014
1.500,00
1 - Restos a pagar do empenho 7551/0-2014
1.500,00
1,0000
1.133,90
10160/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSTRUTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.775.862/0001-52
0,00
5001
11691/000-2014
1.133,90
1 - Restos a pagar do empenho 11691/0-2014
1.133,90
1,0000
3.751,94
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
12038/000-2014
3.751,94
1 - Restos a pagar do empenho 12038/0-2014
3.751,94
1,0000
9.691,76
6162/2013
Pregão Presencial
MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.645.691/0001-20
0,00
5001
12940/000-2014
9.691,76
1 - Restos a pagar do empenho 12940/0-2014
9.691,76
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
16
127,00
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
11.367.009/0001-51
0,00
5006
13149/002-2014
127,00
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - |
ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO RELÓGIO |
DE PONTO, SOMENTE A DISTÂNCIA - PERÍODO DE 3 MESES - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSIST. DES. |
SOCIAL |
127,00
SV
1,0000
90,00
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
RP
J
11.692.505/0001-80
0,00
5001
13530/011-2014
90,00
1 - Restos a pagar do empenho 13530/11-2014
90,00
1,0000
896,89
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
18.531.753/0001-99
0,00
5001
13629/000-2014
896,89
1 - Restos a pagar do empenho 13629/0-2014
896,89
1,0000
3.500,00
12293/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
02.580.059/0001-21
0,00
5004
13666/000-2014
3.500,00
1 - Restos a pagar do empenho 13666/0-2014
3.500,00
1,0000
9.191,00
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.548.940/0001-33
0,00
5008
14246/000-2014
9.191,00
1 - Restos a pagar do empenho 14246/0-2014
9.191,00
1,0000
340,55
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
14460/000-2014
340,55
1 - Restos a pagar do empenho 14460/0-2014
340,55
1,0000
320,00
12647/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WALDIR TAKESHI LOPES ME
0,00
0,00
RP
J
09.510.334/0001-80
0,00
5001
14567/000-2014
320,00
1 - Restos a pagar do empenho 14567/0-2014
320,00
1,0000
852,46
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14659/001-2014
852,46
1 - Restos a pagar do empenho 14659/1-2014
852,46
1,0000
336,60
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14659/002-2014
336,60
1 - Restos a pagar do empenho 14659/2-2014
336,60
1,0000
8.000,00
13098/2014
Inexigibilidade
MARCCA CMM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
10.498.797/0001-52
0,00
5001
15077/000-2014
8.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 15077/0-2014
8.000,00
1,0000
3.965,00
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15111/000-2014
3.965,00
1 - Restos a pagar do empenho 15111/0-2014
3.965,00
1,0000
14.173,74
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15112/000-2014
14.173,74
1 - Restos a pagar do empenho 15112/0-2014
14.173,74
1,0000
10.742,89
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15113/000-2014
10.742,89
1 - Restos a pagar do empenho 15113/0-2014
10.742,89
1,0000
4.261,97
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15114/000-2014
4.261,97
1 - Restos a pagar do empenho 15114/0-2014
4.261,97
1,0000
4.570,54
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15115/000-2014
4.570,54
1 - Restos a pagar do empenho 15115/0-2014
4.570,54
1,0000
3.050,44
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15172/000-2014
3.050,44
1 - Restos a pagar do empenho 15172/0-2014
3.050,44
1,0000
1.640,16
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
15173/000-2014
1.640,16
1 - Restos a pagar do empenho 15173/0-2014
1.640,16
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/02/2015 ATÉ 12/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
16
3.240,00
12743/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
OLIVEIRA-287.805.638-80 |
0,00
0,00
RP
J
19.066.157/0001-48
0,00
5001
15324/000-2014
3.240,00
1 - Restos a pagar do empenho 15324/0-2014
3.240,00
1,0000
4.800,00
13415/2014
Dispensa
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - |
ME |
0,00
0,00
RP
J
04.370.430/0001-56
0,00
5001
15703/000-2014
4.800,00
1 - Restos a pagar do empenho 15703/0-2014
4.800,00
1,0000
700,00
13430/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.960.860/0001-33
0,00
5001
15711/000-2014
700,00
1 - Restos a pagar do empenho 15711/0-2014
700,00
1,0000
2.100,00
13429/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
RP
J
02.020.838/0001-72
0,00
5001
15712/000-2014
2.100,00
1 - Restos a pagar do empenho 15712/0-2014
2.100,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 25 de Fevereiro de 2015.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]